中央纪委机关事务管理局2015年度预算执行等情况审计结果
中央纪委机关事务管理局2015年度预算执行等情况审计结果
根据《中华人民共和国审计法》的规定,2015年12月至2016年3月,审计署对中央纪委机关事务管理局(以下简称管理局)负责管理的中央纪委机关的2015年度预算执行等情况进行了审计,重点审计了管理局及中央纪委所属中国纪检监察学院、中国方正出版社等8个单位,并对有关事项进行了延伸审计。
一、基本情况
中央纪委机关为中央财政一级预算单位,部门预算由委机关本级和7个二级预算单位的预算组成。审计结果表明,管理局和本次审计的中央纪委所属单位2015年度预算收支基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。
二、审计发现的主要问题
(一)预算执行中存在的主要问题。
1.2015年,管理局收到的资产处置收入42.02万元未按“收支两条线”规定上缴财政。
2.2015年,中国纪检监察学院未严格执行政府采购规定,涉及采购支出29.12万元。
(二)其他方面问题。
至2015年底,所属中国方正出版社6年前出借的1100万元中,有600万元仍未收回。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。对资产处置收入未按规定上缴财政问题,要求上缴中央财政;对未按规定执行政府采购问题,要求今后严格执行政府采购有关规定;对出借资金未收回问题,要求加强对往来款项的清理催收,及时收回出借资金。
针对审计发现的问题,审计署建议:管理局应严格执行政府采购及“收支两条线”相关规定;加强对往来款项清理。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,管理局正在积极组织整改。具体整改结果由管理局向社会公告。